Баланс за 2007 г.
|
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 | 2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
| Нематериальные активы | 110 |
||
| Основные средства | 120 |
691 |
584 |
| Незавершенное строительство | 130 |
||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 |
||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 |
2367 |
2367 |
| Отложенные налоговые активы | 145 |
||
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
||
| Итого по разделу I | 190 |
3058 |
2951 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
| Запасы | 210 |
27 |
|
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
27 |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 |
2483 |
105 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 |
2425 |
9 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 |
||
| Денежные средства | 260 |
410 |
462 |
| Прочие оборотные активы | 270 |
||
| Итого по разделу II | 290 |
2920 |
567 |
|
БАЛАНС |
300 |
5978 |
3518 |
|
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 | 2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
| Уставный капитал | 410 |
131 |
131 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 |
||
| Добавочный капитал | 420 |
75 |
75 |
| Резервный капитал | 430 |
||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 |
1694 |
1315 |
| Итого по разделу III | 490 |
1900 |
1521 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
| Займы и кредиты | 510 |
||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 |
||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
||
| Итого по разделу IV | 590 |
||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
| Займы и кредиты | 610 |
||
| Кредиторская задолженность | 620 |
4078 |
1997 |
| в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
3221 |
1 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 |
70 |
81 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 |
33 |
33 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 |
(70) |
11 |
| прочие кредиторы | 625 |
824 |
1871 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 |
||
| Доходы будущих периодов | 640 |
||
| Резервы предстоящих расходов | 650 |
||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
||
| Итого по разделу V | 690 |
4078 |
1997 |
|
БАЛАНС |
700 |
5978 |
3518 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
| Арендованные основные средства | 910 |
||
| в том числе по лизингу | 911 |
||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
||
| Товары, принятые на комиссию | 930 |
7909 |
6624 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |
||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 |
||
| Износ жилищного фонда | 970 |
||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
||
| Нематериальные активы, полученные в использование | 990 |
||